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 区委员会xxxx年落实全面从严治党主体责任情况报告 (x)

区委员会2017年落实全面从严治党主体责任情况报告 今年以来,武清区委站在旗帜鲜明讲政治的高度,认真履行全面从严治党主体责任,深入学习贯彻党的十九大精神,认真落实市委各项部署,把管党治党工作与中心工

2019-03-27    889    0
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 「实例」上海浦东大众公司的职工持股运作-33页

人力资源管理案例 上海浦东大众公司的职工持股运作     上海浦东大众出租汽车股份有限公司是全国出租汽车行业的第一家股份制企业,是由上海大众出租汽车公司(后改制为股份有限公司),上海煤气销售有限公司、交通银行

2010-11-05    24465    0
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 县招商局 xxxx年度城乡环境综合治理工作总结

县招商局 2017年度城乡环境综合治理工作总结 为确保城乡环境综合治理工作取得成效,我局高度重视,紧紧围绕汉源县委县政府提出的城乡环境综合治理的目标工作要求,切实加强领导,继续抓好落实“七大工程”

2019-03-28    902    0
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 公司审计整改自查报告8篇

公司审计整改自查报告8篇 公司审计整改自查报告【一】 我校根据x自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改,现将整改情况汇报如下 一、认真学习,提高认识

2021-11-15    894    0
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 2021年公司审计个人工作总结

 2021年公司审计个人工作总结 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年公司审计个人工作总结 本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧

2021-07-09    541    0
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 2021年公司内部审计制度

2021年公司内部审计制度 第一章总则 第一条为了加强本公司的内部审计工作,根据国家有关审计的法律法规股份公司规范化的 要求,结合本公司实际,特制定本制度。 第二条本制度所称被审计对象,特指公司各部室、境内全资或控股子公司,上述机构相关责

2021-11-16    739    0
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 公司审计部述职报告

 公司审计部述职报告   一年来,在公司领导的亲切关怀指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入

2023-02-14    316    0
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 十二、公司审计管理制度

十二、公司审计管理制度 (一)总则 第一条为了更好地贯彻执行《国务院关于审计工作的暂行规定》《中国石油化工总公司关于内部审计工作的暂行规定》,加强公司内部审计监督有效地开展内部审计工作,结合我公司具体情况,特制定本制度。

2011-02-16    7987    0
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 公司财务审计个人总结

公司财务审计个人总结   20xx年是团体公司推进行业革新、拓展市场、持续成长的症结年,也是财务审计部立异思路,规范治理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业成长思路,牢牢环抱团

2019-09-22    827    0
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 公司审计依法合规工作会议报告

公司审计依法合规工作会议报告 这次会议的主要任务是:全面落实集团公司公司X年工作会议、集团公司法律工作会议部署,总结X年公司依法合规工作,安排X年重点工作任务,着力构建依法合规长效机制,推动公司

2020-04-20    1244    0
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 公司内部审计制度及流程

 公司内部审计制度及流程 一、内部审计目的 公司内部审计公司内部经济监督的一种形式,是独立、客观地监督、评价公司各部门财务收支及公司经济活动的真实性、合法性效益性,检查、评价内部控制制度的完善性

2022-09-22    578    0
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 公司经济责任审计报告

公司经济责任审计报告   集团董事会:   根据集团部署,我们于XXXX年X月X日起对集团财务总监xx同志自XXXX年X月至XXX年X月任期内的经济责任,依据相关单位提供的相关资料进行了就地审计。我

2023-02-14    387    0
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 精选公司审计年终工作总结三篇

 精选公司审计年终工作总结三篇 Word文档可编辑 精选公司审计年终工作总结三篇   总结,汉语词语,读音为zǒngjié,意思是总地归结。我今日为大家细心打算了精选公司审计年终工作总结三篇,希望对大家有所帮助

2021-09-30    347    0
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 2016公司审计部门领导年终工作总结

2016公司审计部门领导年终工作总结   各位领导:   一年来,在公司领导的亲切关怀指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、

2016-08-06    646    0
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 公司营销状况审计报告

关于**公司2000年度营销状况的审计报告   沪交昂股监审字(2013)第12号 根据公司规定及法务监察部审计科2013年度工作计划,我们派出审计小组,于2013年6月18日至6月20日对**公司201

2013-07-20    10087    0
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 2021年公司审计部情况小结及思路

 2021年公司审计部情况小结及思路 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年公司审计部情况小结及思路 年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财

2021-07-09    626    0
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 公司生产经营内部审计计划方案

2017年**水务投资集团有限公司 生产经营内部审计方案 **水务投资集团有限公司内部审计工作将按照自治区、地区、县委、政府国资委审计的要求,在集团公司党支部的领导下,探索推进SOX法案遵循工作的

2018-06-10    2495    0
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 2021年公司审计员工工作总结「一」

 2021年公司审计员工工作总结【一】 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年公司审计员工工作总结【一】 一年来,在企业领导的亲切关怀指导下,我在审计部经理的岗位

2021-07-09    594    0
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 2021年公司审计工作总结(二)

 2021年公司审计工作总结(二) 撰写人:___________ 日 期:___________ 2021年公司审计工作总结(二) 已经在__汽___司工作了一段时间了,初来时业务不熟练,手忙脚乱

2021-07-09    493    0
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 公司审计督察体系流程

为了加强审计督察部的审计督察职能,维护公司经营、管理秩序的稳定,以确保实现公司的经营战略目标。 2、 适用范围 2.1审计督察部依据部门职责,对公司职能部门驻外机构进行审计督察。 2.2审计督察按工

2013-02-02    17529    0
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