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 内部审计汇报

**东电厂筹备处内部审计汇报 按照分公司审计的通知,筹备处立即布置任务,明确职责分工,要求有关人员本着实事求是的态度认真准备资料,以利顺利开展审计工作。 ****东电厂筹备基本概况: 2006年4月5日,根据中国大

2012-09-28    12112    0
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 审计风险管理

施加強審計規劃與審計風險評估 落實查核工作,避免審計失敗 做好整體財務報表之風險評估 其他建議強化公司治理 會計師與審計委員會之互動 4. 加強審計規劃與審計風險評估(續)委任及客戶風險評估,應考量下列風險項目:

2011-06-03    28011    0
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 审计报告的格式

审计报告的格式   审计报告的格式      (一)审计报告应当具备《办法》规定的审计依据、被审计单位基本情况、被审计单位会计责任、实施审计的基本情况、审计评价意见、被审计单位违纪违规事实定性处理处罚决定及依据、意见和建议等内容。

2022-09-25    565    0
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 审计主要工作职责

审计主要工作职责 1、根据工程招标项目安排,监督工程项目开标工作; 2、根据中标通知书审核施工合同、监理合同等工程建设合同文件; 3、根据施工合同、监理合同实施过程管理审计;参加工程管理过程的各种会

2021-12-15    814    0
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 2022审计实习日记

2022审计实习日记 2022审计实习日记(精选15篇) 2022审计实习日记 篇1   星期二   今日起了个大早,急赶忙忙赶到单位,一大早我第一个来到办公室,办公室其他同事还没有来,我看闲着,就

2022-12-12    489    0
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 离任审计报告

离任审计报告 关于同志任公司总经理期间经济责任审计结果报告 总公司领导: 根据XXXX公司人事部司人字[2002]第号“关于对公司原总经理同志进行离任审计的委托书”、审计处审通字第号“关于对公司原总

2022-05-15    765    0
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 内部审计职责说明

内部审计职责说明 1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划; 2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;

2021-12-10    711    0
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 审计案例研究作业

一、判断正误并说明理由〔30分〕 1.如果审计人员已从被审计单位的开户银行获取了银行对账单所有已支付支票清单,该审计人员就勿需再向银行进行函证。 答案:× 理由:证实银行存款是否存在就必须函证银行存款余额。

2021-11-16    712    0
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 审计鉴定合同

审计鉴定合同   委托方(以下简称甲方):_________   法定代表人:_________   地址:_________   电话:_________   税务登记号:_________   

2015-06-01    563    0
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 审计通知单

审计通知单   审计通知单   □定期  □不定期 月 日  审计单位 审计日期 审计内容 配合事项    总经理 制单 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

2014-04-22    828    0
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 审计报告表

审计报告表   审计报告表                                 审计人员  审 计 项 目审 计 类 别审 计 期 间抽 样 比 率审 计 结果备 注          

2012-10-17    914    0
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 审计主审职责内容

审计主审职责内容 1、建立完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度流程,制订审计计划; 2、检查各部门业务流程的合理性、有效性; 3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况; 4、审计公司资金使用情况;

2021-12-15    1089    0
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 项目审计报告

××(项目执行单位名称)(以下简称委托人) 我们接受委托,审计了委托人××年××月至××年××月出口机电产品研究开发资金(以下简称研发资金)的收支使用情况××项目(项目名称)可行性研究报告(以下简称可行性研

2015-09-17    2556    0
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 2022审计实习报告

2022审计实习报告 2022审计实习报告.(精选15篇) 2022审计实习报告. 篇1   一、实习目的   通过实习过程中对审计的相关软件的使用,了解审计业务的主要流程,以及每个步骤需要的程序,

2022-12-12    317    0
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 审计实习报告总结

审计实习报告总结   1、实习目的:   主要是弥补审计理论课堂教学“纸上谈兵”的不足。通过实训,使得学生可以将审计基础知识、,审计基本理论审计实务有机结合起来,并在“实战”演练中增强对审计的感性

2015-06-22    637    0
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 审计案例答案

审计案例答案 一:解 销售与收获循环备忘录 被审计单位名称:B公司 编制者:张雷日期:2001/2/15页次: 会计截止日:2000/12/31 复核者:李豪日期:2001/2/15索引号:X6—1

2015-09-09    8739    0
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 审计报告格式

审计报告格式   一、审计报告标题格式及审计报告文号   (一)审计报告上方标题格式为:北京市市政管理委员会课题项目经费专项审计结题审计报告;   (二)审计报告中间标题格式为:被审计课题项目名称及被审计单位名称;

2014-07-24    801    0
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 独立审计实务公告

独立审计实务公告 2002-10-11 独立审计实务公告第1号——验资 第一章 总则 第一条 为了规范注册会计师执行验资业务,明确工作要求,保证执业质量,根据《独立审计基本准则》,制定本公告。 第二条

2012-09-23    616    0
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 会计改革与审计

1. 第一讲 会计改革与审计 2. 中国会计准则的发展历程 1、92—93年颁布《基本会计准则分行业的会计制度,基本确立与市场经济向适应的会计框架体系; 2、97年针对上市公司利用关联交易操纵利润(

2012-12-05    13501    0
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 审计人员的职责内容

审计人员的职责内容 1、负责对目标单位经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作; 2、协助审计主管编写内部审计计划; 3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算; 4、管理制度流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;

2021-12-15    761    0
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