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 《内部控制审计研究

大学教务处制 会计原创毕业论文参考选题 一、论文说明 本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业会计本科论文3000起,具体可以找扣扣 八 0 五 九九 零 七4

2021-09-22    820    0
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 审计案例研究作业

一、判断正误并说明理由〔30分〕 1.如果审计人员已从被审计单位的开户银行获取了银行对账单和所有已支付支票清单,该审计人员就勿需再向银行进行函证。 答案:× 理由:证实银行存款是否存在就必须函证银行存款余额。

2021-11-16    605    0
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 审计案例研究作业

审计案例研究作业点评 作业一 一、判断正误并说明理由   1.在接受审计业务之前,后任审计人员可向前任审计人员了解审计重要性水平。   A 答案:错   理由:在接受审计业务之前,审计人员需对被审单位的情况进行全面的了解,以评

2021-11-16    512    0
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 「开题报告」商业银行内部审计的研究

开题报告 商业银行内部审计研究 一、立论依据 1.研究意义、预期目标 研究意义:商业银行是以经营工商存款、放款为主要业务,并以获取利润为目的的货币经营企业。随着我国金融改革的稳步推进,银行业金融机

2020-12-30    705    0
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 基于绩效目标的项目管理审计研究

基于绩效目标的项目管理审计研究   摘 要:项目管理贯穿于建设项目全寿命周期,建设项目管理审计是发挥建设项目投资效益,提高建设项目管理绩效水平的有效方法。文章通过对建设项目管理审计内容的阐述,建立了建设项目管理绩效审计评价指标体系

2015-02-03    524    0
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 IT项目可行性研究审计

IT项目可行性研究审计   可行性研究审计是事前对IT项目从技术和经济两个方而进行的详细论证,其涉及内容贯穿了项目建设期间的主要内容和项目建成投产后较长时间内的运转状况和结果,无疑是十分庞杂的。从这

2014-11-13    429    0
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 我国上市公司整合审计研究——以新华制药为例

题目 我国上市公司整合审计研究 ——以新华制药为例 毕业论文题目 我国上市公司整合审计研究——以新华制药为例 毕业论文主要内容和要求: 主要内容:本文梳理了两种审计工作形成审计意见的相互联系,并通过财

2022-03-10    559    0
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 试述新时代电网企业经济责任审计研究

试述新时代电网企业经济责任审计研究 体系构建思路 新时代要求赋予经济责任审计新定位和新目标,电网企业改革发展赋予经济责任审计新责任和新使命。国网湖北电力审计标准化体系构建思路:以审计履责为核心,以管理标准

2022-09-29    331    0
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 大数据背景下金融资产管理公司内部审计研究

大数据背景下金融资产管理公司内部审计研究 中国**资产管理公司**办事处 *** [摘要]大数据时代的到来对企业内部审计制度带来了强有力地冲击,本文通过简述大数据时代对于思维的变革,分析大数据时代中

2018-03-21    2454    0
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 我国民营企业内部审计问题研究

我国民营企业内部审计问题研究 摘 要 随着社会不断的进步与壮大,经济的发展也在不断的进步,促进经济发展的因素有许多,民营企业就是其中的一部分。民营经济对经营环境的适应性和国际竞争的趋同要求国际经济组

2022-03-10    318    0
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 试述行政事业单位内部审计风险及质量研究

试述行政事业单位内部审计风险及质量研究 摘要:行政事业单位在社会经济发展中发挥着非常重要的行政管理职能,可以为社会新格局的构筑提供良好支撑。从履行社会管理以及执法监督职责的角度,行政事业单位应该高度

2022-08-01    515    0
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 会计信息化对华强公司内部审计的影响研究

本文将对国内外一些比较成熟的审计模式进行比较分析,并依照会计学和管理学的知识,结合我国实际情况,对改进会计信息化条件下企业内部审计提出一些建议,并具体举出改进举措。还将运用规范研究等方法,了解会计信息化条

2021-04-13    558    0
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 注册会计师审计独立性研究

注册会计师审计独立性研究 【摘要】审计质量的高低影响着公司财务信息质量的高低,审计的独立性是审计本质特点的集中体现,是确保审计质量的重要前提。文章在审计的理论基础以及对国内外关于审计独立性的研究文献加以

2018-12-29    1972    0
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 信息系统环境下审计风险的特征与控制对策研究

信息系统环境下审计风险的特征与控制对策研究 中 文 摘 要 跟着市场货币的创立,审计在货币活动中的范围越来越明显了。人民对审计风险的意识也极其看重了。在管账的同时,会计电脑化的趋势,让古老的审计办法和审计

2020-10-20    666    0
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 公安机关内部审计风险剖析及对策研究

公安机关内部审计风险剖析及对策研究 摘 要: 本文针对公安内审风险,由表及里、由浅入深系统地阐明了公安内审风险的特殊性及内审风险要素组成,要素之间的内在联系。         并结合作者的实际工作经

2012-03-15    768    0
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 再谈审计项目审计质量

再谈审计项目审计质量 ——写在《审计机关审计项目质量控制办法》试行两周年之际  随着经济环境的日益复杂化,人们对审计信息的依赖程度越来越大。我国的审计工作已取得了令人瞩目的成就,得到了各级党委、政府

2012-11-06    879    0
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 审计机关审计项目直接成本管理

审计机关审计项目直接成本管理   《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》第五条:“审计机关制定年度审计项目计划时,应当考虑审计项目的时间、经费和人员要求……”及第十五条:“确定审计目标时,应当考虑

2014-05-07    603    0
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 审计准则高校内部审计

内部审计实务指南第 4 号-高校内部审计 第一章  总  那么     第一条  为了标准高校内部审计的内容、程序与方法,根据内部审计根本准那么与具体准那么制定本指南。     第二条  本指南所称

2021-11-16    678    0
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 审计局年度审计计划

审计局年度审计计划   *年是全面贯彻落实党的*精神的第一年,是实施“*”规划承上启下的一年。我市审计工作要高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科

2013-12-05    721    0
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 审计审计项目计划

审计审计项目计划 xxxx年审计工作要以___新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实______关于审计工作重要指示批示精神和李克强总

2021-12-03    451    0
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