银行稽核监督工作总结
20XX年部稽核工作总行理事会直接领导紧紧围绕总行业务发展年全年稽核工作计划坚持实事求客观公正稽核原积极开展类稽核活动认真组织开展深化案件专项治理工作充分发挥稽核职作项业务稳健发展提供力保障
加强稽核队伍建设提高稽核工作力
建立定期学制度部月第星期学日结合月稽核工作情况组织全体稽核员进行业务知识关文件学通学稽核员扩知识面增强发现问题分析问题力二改善稽核工作条件领导批准年年初稽核部门新添笔记电脑4台提高稽核工作效率质量三进步规范稽核行严肃稽核工作纪律切实提高稽核工作质量树立稽核员队伍良形象部稽核员稽核工作质量稽核工作责明确考核容标准稽核工作中存应查出未查出隐瞒报等问题责规章制度严肃追究责提高稽核工作质量时树立稽核员良形象
二全面落实稽核工作计划确保稽核工作时保质完成
保证稽核工作规范序进行级求年初结合总行工作实际重点选取稽核象稽核项目制定全年工作计划细化月精心组织合理安排工作求分工加明确落实稽核工作责目标认真组织实施稽核项目计划步骤质量开展全面稽核工作根年初工作计划XX等10家支行进行全面稽核(年初计划9家)围绕接授权贷款新旧贷款展期贷款年新增良贷款等进行门核核贷款X笔金额X万元稽核容全面覆盖留死角侧重突出重点稽核中发现般性苗头性问题检查时责令现场整改场未整改书面提出整改意见落实整改责整改期限12月份年初计划XX支行进行续稽核确保稽核工作连续性效力二放矢开展专项稽核规范操作行全年根年初工作计划领导交办开展全辖20XX年度业务营真实性合规性年新发生良贷款十贷款户风险检查等专项稽核通专项检查时发现存问题潜风险提出合理改进防范措施规范操作行规避营风险提高营理水三实事求客观公正做离审计工作根事部门离稽核建议领导批示8家支行8名基层负责进行离稽核分职期间工作业绩济责存问题进行客观评价X笔X万元贷款进行责界定通离稽核增强基层负责工作责感提高营理水促进干部员工认真履行职责优化部理时发现纠正存问题消风险隐患
三加问题反馈力度发挥稽核监督效
进步发挥稽核监督效稽核部坚持稽核检查突破口加稽核中发现问题处罚整改工作力度作重环节抓提高问题认识家全面稽核现场检查工作结束总行领导稽核负责稽核单位听取稽核情况汇报稽核中发现问题分析产生原帮助稽核单位提高问题认识提出具体整改意见求二协抓整改家全面稽核项目结束时召开专题办公会稽核部领导报送稽核报告通报稽核情况提请总行领导相关部室督促稽核单位时整改存问题
四稽核工作存足
年行稽核工作取定成绩稽核工作求存足:稽核检查够深入尚须深度广度加拓展二稽核工作思路方法需进步创新三稽核处理问题效率进步提高等针存问题稽核工作质量求积极加重视
研究年工作中采取扎实效措施认真予解决促进稽核工作新台阶
五20XX稽核工作初步算
20XX年部总行理事会直接领导继续认真执行全年工作计划断提高稽核工作质量稽核工作案件专项治理工作机结合营造安全稳健营环境促进总行实现快发展目标
1断加强改进稽核工作总结前期稽核工作基础时俱进断拓展工作思路断创新工作方法切实提高稽核工作质量
2科学合理制定全面稽核工作计划确保全面稽核工作务完成根级求少9家支行进行全面稽核争取稽核面达辖网点数30
3放矢开展专项稽核工作提高专项稽核工作针性根级部门银监部门求结合工作实际开展46专项稽核项目根总行员变动安排适时开展员离(岗职)稽核
4适时开展续踪检查实现稽核检查工作全覆盖间断已开展全面稽核3家单位进行续稽核稽核中发现问题进行踪检查督查项问题整改落实提高检查问题处理效率
5做稽核工作时根银监部门求进步加案件专项治理工作力度切实提升案件查防工作水效控制类案件发生着力推动案件防范长效机制建设案件专项治理工作变全员觉行
6围绕总行中心工作积极完成领导交办工作务
7积极开展稽核工作专业理研讨信息调研工作断先进稽核思想理指导具体稽核工作全面增强稽核工作效果
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