职责:
1制定集团公司部审计制度流程制定年度季度月度审计计划
2审计计划制定具体项目审计方案实施控审计专项审计工作
3参现场审计复核工作底稿起草审计报告针审计发现问题出整改建议
4协助简历完善公司部控制体系理制度体系组织开展公司风险评估控评价工作制度流程执行情况进行审计提出修改意见
5梳理完善控业务模块掌握公司控状况协助属公司实施风险评估控评价
___组织开展相关工具方法培训宣传协助相关部门子公司维护控体系建立提供风险理控评价咨询
职求:
1审计学会计学等相关专业科学历取注册会计证优先
2三年中型企业财务审计工作验
3熟悉财税法规审计程序企业财务理流程部控制理流程
4良沟通表达逻辑分析力良职业道德团队精神
5集团公司制造医疗等领域工作验优先
篇二
职责:
1拟定公司部审计相关制度具体编制年度部审计工作计划
___部控制系统健全性合理性效性进行检查评价反馈意见业务开展程中营风险进行评估反馈意见
___投资融资等重济活动进行审计监督
___额资金调动情况涉资金安全控流程执行情况进行审计监督
___重济合谈判订立履行变更终止进行审计监督
___财务收支财务预决算济运行质量济效益资产质量关济活动进行审计监督提出改进营理建议
___年度财务决算审计质量进行监督
学历专业背景求:
会计审计财务理等相关专业科学历
职求:
___年企业审计验
2熟练掌握运新审计理方法够独立进行审计工作撰写审计报告
3具优秀职业判断力丰富分析处理验
4具较强逻辑分析观察纳力善分析判断发现问题时追踪力
篇三
职责:
协助审计部长完善部审计体系搭建余审计制度修订完善
审计组员提供必技术知道工作方法汇总分析复核审计资料编写审计报告时提出审计理建议
踪审计问题整改整改辅助工作
注重团队建设培训做部门员培训力提高
具备独立完成指定审计务
职资格:
1 专学历财务会计审计专业
2 具___年财务者审计相关工作验___年审计工作验
3 具审计会计中级职称具备CIACPA等资格优先考虑
4 具备良组织沟通协调力具良观察分析解决问题力
5 良文字处理力办公软件应力等
6 严格遵守职业道德规范坚持原客观公正忠职守保持廉洁保守秘密
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