1参加拟定专项审计前期准备工作(计划方案提纲等)
2现场实施审计审计证效性
3编制审计工作底稿核理审计发现问题识业务风险出审计建议
4审计业务部门沟通审计发现问题协助完成问题整改措施
5编制审计总结报告
审计员工作职责2
1根审计计划审计方案开展审计工作: 制定审计方案选择适审计方法进行现场审计根审计情况收集相关审计证编制审计工作底稿根审计底稿协助项目编制相关审计报告审计意见书负责审计资料立卷收集整理档工作
2审计续监督追踪工作:协助做审计意见建议决定具体落实工作 针审计单位整改情况进行整改回查工作 开展审计问题预警工作
3负责外部审计机构选聘沟通接工作:协助完成外部审计机构选聘工作 负责外部审计员具体接工作外部审计报告审核工作外审中暴露问题时进落实整改
4协助完成部门日常事务:负责部门岗位档案整理保工作负责部门资产理办公耗材领理工作负责部门考勤记录工作
5协助监察专员完成具体监察工作
6完成领导交办事项
审计员工作职责3
1 年定期梳理集团公司部理制度(存档集团公司行政档案处备查)保障公司制度利运行
2 定期定期集团公司进行审计形成相应部审计报告审计报告容包括:控公司发布理制度会计制度执行情况汇报财务报告(季半年年度)否真实准确反映审计公司情况保证前期搭建理制度行效执行避免流形式保证财务报表数真实准确合法合规
3 定期定期集团公司进行纳税专项审计形成相应纳税审计报告审计报告容包括:审计公司纳税情况汇报适国家税种税率否正确计提应纳税额已纳税额否准确真实否期申报期交纳否遗漏存问题否补充申报完善解决
4 审计中发现部理制度问题时进行调整完善(重点资金理固定资产存货等外采购费报销授权文件等)
5 负责审计集团公司股东会决议重决策部理报表项济财务数保障公司重决策数真实准确效审计员应出具相应专项审核报告部理报表数签字承担相应复核审核责
6 集团公司相关工作
审计员工作职责4
1负责促销费相关流程制度体系搭建
2负责区促销费年度预算
3促销费月度方案理
4促销费授权理
5促销费核算理
6促销费查核分析
审计员工作职责5
1负责开展集团子公司常规专项审计项目根发现问题提出审计建议
2督促进审计建议落实整改监督重业务流程职责履行情况
3检查评价业务流程理制度合理性执行情况建立完善控体系
4完成领导交办工作务
审计员工作职责6
1 根部审计计划开展部例行审计专项审计工作
3参企业控体系设计建设完善工作现部控制设计合法性合理性完整性实施效性真实性进行评估提出改进意见
4根公司业务发展需优化公司控流程政策方法执行标准
5监督财务控制度执行时检查发现营活动中存问题风险提出改进意见
___起草部审计报告客观公正反映评价审计单位部门情况提出建设性建议处理意见
7审计结处理意见执行情况进
8审计程中相关部门协调沟通
9审计资料合档案档保保密
审计员工作职责7
1客户市前账务整理业绩成核算等工作
2协助项目负责完成项审计工作
3协助编制现场工作计划实施项现场审计程序完成底稿编写复核工作协助编写审计报告
4完成项目负责公司领导交付相关工作
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