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 内部控制制度(28页)

 内部控制制度 《销售及收款循环》 文件管制等级: □管制文件 □非管制文件 文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文  件  履  历  纪  录

2017-09-08    17156    0
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 公司内部竞聘自荐书

公司内部竞聘自荐书 尊敬的领导:     您们好!     我叫许**,目前岗位是公司技术部。我自荐到公司技术二部做技术员,我认为个人具备胜任公司技术二部技术员的能力和素质。 我个人情况如下: 1.自我介绍

2015-11-26    6070    0
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 内部控制审计操作手册

内部控制审计操作手册 目 录 第一章 获取审计业务约定书 1 一、获取审计业务约定书 1 二、内部控制审计业务约定书的内容 1 三、连续审计 2 四、审计业务约定条款的变更 2 五、业务约定书的文档记录

2019-04-15    1862    0
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 《内部控制》笔记(完整版)

内部控制笔记 1、内部控制的定义:是指一个单位为了实现其经营目标,保护资产的安全完整.保证会计信息资料的正确可靠,确保经营方针的贯彻执行,保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调

2021-09-12    1531    0
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 企业内部行政工作职责

企业内部行政工作职责 1.落实区域社招及校招工作,完成人员招聘; 2.负责区域员工入职、调入/出、辞职/退、升/降职、转正手续等流程办理; 3.负责区域绩效结果的审核工作;主管级以上人员的绩效考核数

2021-12-07    404    0
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 广告公司的内部组织与人员配

1. 广告公司的内部组织与人员配置 (兼谈如何选聘人才)主讲:曾华钧 上海灵狮广告有限公司 1999年6月26日1 2. 广告公司做什么?服务客户(是服务性行业) 替客户策划、创作、调查、研究、制作、投放广告

2012-09-16    17862    0
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 建立有效的银行内部信用评级系统

建立有效的银行内部信用评级系统* 本研究由国家自然科学基金(No. 70071045)、北京金高科技研究院赞助 刘榕俊1、陶铄1、杨晓光1 1中国科学院管理、决策与信息系统开放研究实验室 北京100080

2014-12-13    8367    0
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 公司内部文件管理规定范文

公司内部文件管理规定范文 1.目的 为了更好的规范公司各类文件的发放与存档管理,树立公司正规严谨的良好形象。 2.适用范围 公司及公司各部门、各门店对内发文。 3.标准 结合公司实际要求,在遵循文件

2021-12-09    851    0
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 单位内部量化考核工作方案

单位内部量化考核工作方案 目录 单位内部量化考核工作方案 1 一、考核范围 2 二、考核原则 2 三、考核形式和标准 2 四、考核内容 2 (一)政治理论和业务学习(基本分15分) 3 (二)业务工作(基本分30分)

2023-08-27    474    0
P133

 内部讲师培训(中级版)-133页

1. *本资料选自国内最具含金量,最全面的《人力资源顶级方法与实操大全-2010最新经典版》 资料每年升级,全国各地免费送货,货到付款,详情咨询qq:514457731(加qq无需验证) ———————————————————————————————————————2. 大綱單元1. 教學策略有效運用 1-1 什麽是教學策略

2011-04-06    25136    0
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 NIKE SP10 内部培训PPT课件

1. RETAIL VM TOOLSSP10 NSW2. SP10 NSW RETAIL VM DIRECTION3. ICON产品陈列在板墙上引导区强调 ICON明确的产品分区 简单的陈列手法RETAIL VM DIRECTION010203<li data-id="4

2011-06-26    30716    0
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 关于成立内部控制领导小组的通知

 关于成立内部控制领导小组的通知 各校区;各科室、系: 为深入贯彻《行政事业单位内部控制规范》相关政策精神,进一步提高我院内部经济管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,对经济活动的风险进

2019-03-03    3169    0
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 内部管理制度

 内部管理制度 第一章 总则 为规范公司审计部日常综合管理相关活动,提高内部管理工作质量,加强公司内部控制,防范和控制公司风险,明确各部门负责人及部门各岗位的职责规范,。依据相关法律、法规及公司管理需要,结合公司实际情况,制定本制度。

2021-07-28    629    0
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 《内部控制》习题及答案(完整版)

一、 内部控制发展概述 单选: 1. COSO著名的《内部控制—整合框架》是在( )发布的 A. 20世纪80年代 B.1992年 C. 2002年 D. 2004年 2. 2002年美国国会通过的SOX法案404条及相关规则采用的是(

2021-09-12    4081    0
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 公司内部网站管理办法

公司内部网站管理办法 第1条为规范本公司网站的建设和管理,扩大公司对外知名度、提升公司外部形象,进一步发挥网络对公司经营与发展的服务功能,公司信息化建设和实际工作的需要制定本办法。 第2条本办法所称

2015-12-28    6360    0
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 企业内部竞价管理规定

企业内部竞价管理规定 第一章 总 则 第一条 为完善公司供应商选择制度和竞价管理,加强工程施工安全和质量管理,降低经营成本,提高公司的经营效益和社会效益,根据《广东省长大公路工程有限公司供应商管理规

2021-12-07    575    0
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 控制工程项目内部成本

控制工程项目内部成本   摘要:项目成本控制贯穿于工程项目施工的全过程,要逐项循序地进行落实,责任到人,按照制度和有关章程办理,努力抓出实效   企业内部控制,是指企业为了保证业务活动的有效进行和资

2015-12-08    695    0
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 企业内部控制活动

内部控制活动 学习导航 通过学习本课程,你将能够: ● 了解控制活动的定义; ● 掌握控制活动的方法; ● 熟悉常见的内部控制活动。   一、控制活动的定义与方法 1.控制活动的定义 控制活动是指,

2021-09-22    994    0
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 XXX学校内部控制制度

XXX学校内部控制制度 学校财务内控制度,是根据国家及上级主管部门制订的有关规章制度,结合学校的实际情况而制定的学校内部财务工作的行为规范、行为准则,是学校财务工作统一要求、协调行动、健全网络的依据

2024-07-25    138    0
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 企业内部审计制度

企业内部审计制度   第一章总则   第一条为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企业价值,根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和中国内部审计协会《内部审计基

2012-06-12    875    0
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