确定审计方案-02内部控制测试具体审计方案表


    部控制测试具体审计方案表
    业务循环名称:
    影响会计科目:
    取部控制保证程度系数:
    测试程序
    执行情况说明
    工作底稿索引号



    审计员: 审计日期: 复核员: 复核日期:
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