第篇:医院财务科财务工作总结
2014年十字路医院财务工作注重学提升财务服务力积极探索推进医院财务理规范走科学整体改革坚持服务效率谐廉洁理理念紧紧围绕医院2014年事业发展需合理安排财力加强预算理理业务流程强化基础工作努力增收节支医院事业发展提供较财力保障
进步明确加强政治理学业务技学统思想认识提高财务理水保障财务工作利进行重意义财务科通种形式认真学实践三代表重思想科学发展观增强财务员凝聚力战斗力奉献精神医院相院财务员数量少工作量科里位志够做医院利益重积极做财务工作献计献策工作中讲条件谈困难常加班加点力保障医院财务工作利进行
二明确医院财务工作组织领导责济责效执行预算程中坚持节俭意识廉洁意识注重款风险提高医院资金营运力抗风险力
三进步加强财务理制度建设理业务流程提高财务服务质量提供制度保障2014年财务科积累验进行适调整支出起统计核算收帐调拨放起减少必环节医院财务工作开项新局面四2014年财务收支状况综合反映良时年度财力安排重止11月底医院医疗收入高达48244650元药品收入高达95958640元(中西药收入54042550中草药收入3251340元疫苗收入38664750元)财政补助收入达13055300元收入达693324元合计157951914元医疗支出77006623元(中:工资福利支出34907700元商品服务支出23345373元家庭补助支出8502050元资性支出10251500元)药品支出79454312元(中工资福利支出2367700元商品服务支出76756612元资性支出330000元)支出351267元合计156908352元xx年年收支结余32014387元2014年1月11月底收支结余33124949元2014年资金运转体现力保证
五积极调研证方协调做医院专项资金理工作积极调研证方协调基础医院进步明确项目费解决发展问题费源项目实施单位完成事业发展目标基支出外通编报专项资金预算申请财政专项资金源市财政局市卫生局达医疗救助专项资金财政部达中央方建乡村基层医院建专项资金部委达医疗专项资金医院根发展进行服务收支运转资金加强医院项目费理保证专项资金项目利实施专项资金发挥效益医院提高服务质量技术水进行医院技术培训吸引广参合农民院
诊止2014年12月17日住院总费87496955元费费1909884元费率218合理费85587071元实际补偿额54806225元补偿率6264出院数1511均费57907元均补偿费36271元药品总费17030173元药品费率68126元诊疗总费9028408元诊疗费费201448元诊疗费率200真正做专项资金应充分体现新型农村合作医疗惠民利民政策
六认真完成2014年医院收支两条线理规定实行阳光收费医院财务理环境发生较变化面新理财环境医院定规范理财科学理财迈进财务发展战略法理财科学理财核心精髓风廉政建设落实处重保证医院进步完善收费政策收费公示制度确保类收费公开透明实现阳光收费行政事业性收费继续坚持国家政策院财务科统收取理核算服务性收费坚持成标准收费公示愿付费原
七进步推进医院财务信息化建设工作医院财务信息化服务体系初步建立构建医院财务信息化服务体系助医院级领导时解掌握医院财务情况科学决策科学理提高工作效率
八进步探索统领导分级理级核算财务理运行模式根财权事权相结合原明确医院二级理科室参理财方式方法
第二篇:医院财务科财务工作总结
进步明确加强政治理学业务技学统思想认识提高财务理水保障财务工作利进行重意义财务科通种形式认真学实践三代表重思想科学发展观增强财务员凝聚力战斗力奉献精神医院相院财务员数量少工作量科里位志够做医院利益重积极做财务工作献计献策工作中讲条件谈困难常加班加点力保障医院财务工作利进行
二明确医院财务工作组织领导责济责效执行预算程中坚持节俭意识廉洁意识注重款风险提高医院资金营运力抗风险力
六认真完成2014年医院收支两条线理规定实行阳光收费医院财务理环境发生较变化面新理财环境医院定规范理财科学理财迈进财务发展战略法理财科学理财核心精髓风廉政建设落实处重保证医院进步完善收费政策收费公示制度确保类收费公开透明实现阳光收费行政事业性收费继续坚持国家政策院财务科统收取理核算服务性收费坚持成标准收费公示愿付费原
七进步推进医院财务信息化建设工作医院财务信息化服务体系初步建立构建医院财务信息化服务体系助医院级领导时解掌握医院财务情况科学决策科学理提高工作效率
八进步探索统领导分级理级核算财务理运行模式根财权事权相结合原明确医院二级理科室参理财方式方法
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第三篇:财务科2014年财务工作总结
2014年财务科践行科学发展观理机制更新财务理念服务众年年财务科处长领导全体成员努力立足现状努力提高限费效率专项工程运营理工作开展提供资金保障圆满完成财务理务实现财政费收支衡现年工
1收入情况
2014年通行费收入计划1310000万元实际收入1407047万元完成计划10741%
路产索赔收入35万元
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2员公费收支情况:
2日常养护收支情况:
二财务工作
4审计工作年7月科处机关食堂收费站食堂收支情况进行部财务审计通审计食堂财产物资采购计量验收等风险薄弱环节进行效监督制约防范食堂财务风险进步健全部控制制度节约成提升财务理水积累丰富实践验
8强化费监督做收支衡新年伊始财务科年度费支出进行详细分析科目进行分类统计勤俭节约高效原科学合理2014年费计划进行详细分解整体费统筹安排具体工作中法合理效项资金养护专项资金严格工程建设资金支付程序办事建立严格资金支付流程加快专项工程决算做先审支审支支出必源员公费实行先批支计划先行报账程序全程监督预算执行提高财务理保证收支衡
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9践行科学发展观建学型科室高素质高水职工队伍搞财务理工作重保证财务科全面践行科学发展观兴学风计划安排重点搞学培训积极参加厅局召开会计培训断加快知识更新优化知识机构预算决算理工作中现代化建设实践学实践中总结验建立行效适合理处执行财务预算理制度工作中制度完善保持阳光心态学程成养成优良道德品质程觉践行社会义荣辱观六六非教育加强思想道德品行修养讲操守重品行始终保持健康生活情趣高尚精神追求保持科室良精神风貌日常工作中积极秉公权法理财建设学型科室
10会计档案档工作年理处建立发展第十年头财务科会计档案历建设期建设期运期期存运期期三阶段会计员交规范会计档案提高财务理水财务科建处会计档案进行整理档封存统档案盒格式订制专业会计档案盒二十年会计档案统编号档样会计档案规范化征程迈步
11理机制更新观念造财务监督服务重工作理念全面践行科学发展观突破已惯财务理思维模式源头理财务机制增强服务意识服务宗旨全心全意机关收费站做服务保障工作工作中认认真真踏踏实实办事积极加强银行金融机构联系协调解决通行费交取问题积极加强财政税务等政府部门协调力度理处争取更资金政策支持全力造财务监督服务重工作理念
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第四篇:财务科2014年财务工作总结
财务科2014年财务工作总结
进步推进财务收支预算理强化预算执行监督严格控制费支出保障资金安全提高资金效益单位紧密联系实际工作情况统部门间财务工作重性认识完善项财务制度切实项财务工作落实执行现局年财务工作情况汇报
年中央1号文件中央水利工作会议委务会议省局局务会议市局局务会议精神落实情况取成效存问题建议
通组织开展解放思想讨科室员进步更新观念强化执行意识创新工作思路狠抓工作落实推动项工作实现新发展新突破
1增强服务观念努力断学中央级关文件精神始终中央思想理保持高度—致进步转变思想改进工作作风时刻保持全心全意民服务工作宗旨
2加强理学坚实基础加强项财政政策法规会计专业知识等方面学提高业务水办事效率通次活动进步提高学理重性认识端正学态度提高工作觉性
3断解放思想发挥观动性注意汲取成功验进步解放思想断创新理念转变工作作风工作争先创优增强全局意识局观念业务部门搞协调配合推动财务工作全面开展更加昂扬精神风貌更加扎实效工作作风努力创造出黄河新实实工作业绩 开展学讨科室员认真学断进步思想觉悟
工作效率全面进入新水工作积极性更高通断学完善继续努力扎实工作务实开拓奋发进取围绕前工作重点财务科团结心谐合作争取取新更成绩二2014年部门重点亮点工作验体会问题困难
1国库集中支付预算执行情况全年财政预算资金146473万元中:养护费84347万元全年财政资金帐146473万元财政资金支出146473万元
然全部实行国库集中支付务重金额单位严格国家关政策规定求执行省局财政资金10000支出求时量完成支出务财政部国库监控中心检查中没发现单位违规行项目资金求进行支付没出现挪项目资金结余现象
2财务会签制度开展
加强种财务支出透明度局长办公会研究决定局实行财务报销集中签字制度制定武陟二局财务会审会签制度(试行)
部门负责部门半月办票手续集中带会议进行会审汇报认财务会签领导组成员会签单签字办员科室负责财务负责原始票签字方财务科报销未财务会签财务单律准入账报销
4月报销单实行定期集中签字报销单统签字仅方便职工报销节约签字时间简化签字程序单位财务工作改观报销容公开透明便家监督
3费包干情况
深化增收节支理渠道筹措资金弥补费足年提出费包干新措施费包干科室前三年费统计基础科室进行费定额理
鼓励职工节约费实行费包干奖罚措施科室费报销时时进行登记年底统计费超支科室超支部分予报销费结余科室实行奖励结余部分掌握
实行费包干科室行控制部门负责认真掌握部门支出职工勤俭节约积极性调动起公费支出明显减少
4政府采购工作
严格执行政府采购方针政策政府采购程序采购进行事前审理事中监督事复查严防国家资金流失乱全年计采购15批次合计1701万元
5防汛物资保障情况
二月份根预防办电(2014)7号文件通知精神组织物资理员局防汛物资进行核查登记造册防汛设备进行维修保养试运行确保防汛物资完整缺防汛设备完率100﹪部分物资进行整理通风翻晒堆码苫垫标识更新完善保证物资存储安全标识准确存取方便保证抢险应急需
6困难
员费国家拨付金额足差额例单位正常工作开展造成压力方筹措资金增加单位收入积极挖掘单位潜力时全额发放职工工资单位职工安心工作保障黄沁河流域治黄工作安全利进行
三2014年部门工作思路重点务措施
2014年局更加严格执行市局部预算国家部门预算财
务员加强学财政法规级文件精神专业理知识断提高财务员业务水断提高财务员财方针级财务理制度理解执行力度坚持做政府采购断完善民理财工作坚决程序办事项工作新提高
坚持先预算安排先批准实施理原工作实际需出发年度工作计划紧密结合国家政策市局部预算允许范围列支员公离退休等项费支出超预算超范围列支做数真实容完整充分合法合规全面合理执行2014年部预算项开支合理合法执行部预算规定保证国家资金合理保障治黄事业利进行
武陟第二河务局财务科
2014年11月14日
第五篇:财务科2014年财务工作总结
2014年财务科践行科学发展观理机制更新财务理念服务众年年财务科处长领导全体成员努力立足现状努力提高限费效率专项工程运营理工作开展提供资金保障圆满完成财务理务实现财政费收支衡现年工作汇报
财务收支基情况(截止11月底)
1收入情况
2014年通行费收入计划1310000万元实际收入1407047万元完成计划10741%
路产索赔收入35万元
2员公费收支情况:
2日常养护收支情况:
二财务工作
2财政供养员情况填报工作3月份财务科开始填报财政供养员情况信息表财政供养员信息表厅财政支付中心拔付处员费数正确否直接关系处员工资福利遇2014年处填报财政供养员244中正式员63收费员181 处员公费报批提供直接数
4审计工作年7月科处机关食堂收费站食堂收支情况进行部财务审计通审计食堂财产物资采购计量验收等风险薄弱环节进行效监督制约防范食堂财务风险进步健全部控制制度节约成提升财务理水积累丰富实践验
8强化费监督做收支衡新年伊始财务科年度费支出进行详细分析科目进行分类统计勤俭节约高效原科学合理2014年费计划进行详细分解整体费统筹安排具体工作中法合理效项资金养护专项资金严格工程建设资金支付程序办事建立严格资金支付流程加快专项工程决算做先审支审支支出必源员公费实行先批支计划先行报账程序全程监督预算执行提高财务理保证收支衡
9践行科学发展观建学型科室高素质高水职工队伍搞财务理工作重保证财务科全面践行科学发展观兴学风计划安排重点搞学培训积极参加厅局召开会计培训断加快知识更新优化知识机构预算决算理工作中现代化建设实践学实践中总结验建立行效适合理处执行财务预算理制度工作中制度完善保持阳光心态学程成养成优良道德品质程觉践行社会义荣辱观六六非教育加强思想道德品行修养讲操守重品行始终保持健康生活情趣高尚精神追求保持科室良精神风貌日常工作中积极秉公权法理财建设学型科室
10会计档案档工作年理处建立发展第十年头财务科会计档案历建设期建设期运期期存运期期三阶段会计员交规范会计档案提高财务理水财务科建处会计档案进行整理档封存统档案盒格式订制专业会计档案盒二十年会计档案统编号档样会计档案规范化征程迈步
11理机制更新观念造财务监督服务重工作理念全面践行科学发展观突破已惯财务理思维模式源头理财务机制增强服务意识服务宗旨全心全意机关收费站做服务保障工作工作中认认真真踏踏实实办事积极加强银行金融机构联系协调解决通行费交取问题积极加强财政税务等政府部门协调力度理处争取更资金政策支持全力造财务监督服务重工作理念
2014年中国改革开放三十周年理处建立发展第十年头发展际谋发展站新历史起点登高远眺心中限企盼2014年世界金融危机影响财务科继续十七精神指导全面贯彻践行科学发展观继续增强风险意识忧患意识历史责感继续弘扬勤俭节约法理财开拓创新勇争流团队精神知难勇敢面未新挑战考验
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