第章 总
第条 规范审计计划编制执行保证计划重点开展审计业务提高审计质量效率根部审计基准制定准
第二条 准称审计计划指部审计机构部审计员完成审计业务达预期审计目审计工作者具体审计项目作出安排
第三条 准适类组织部审计机构部审计员事部审计活动组织者员接受委托聘承办者参部审计业务应遵守准
第二章 般原
第四条 审计计划般包括年度审计计划项目审计方案
年度审计计划年度预期完成审计务作工作安排组织年度工作计划重组成部分
项目审计方案实施具体审计项目需审计容审计程序员分工审计时间等作出安排
第五条 部审计机构应年度编制年度审计计划报组织董事会者高理层批准
审计项目负责应审计项目实施前编制项目审计方案报部审计机构负责批准
第六条 部审计机构应根批准审计计划组织开展部审计活动审计计划执行程中必应规定程序审计计划进行调整
第七条 部审计机构负责应定期检查审计计划执行情况
第三章 年度审计计划
第八条 部审计机构负责负责年度审计计划编制工作
第九条 编制年度审计计划应结合部审计中长期规划组织风险进行评估基础根组织风险状况理需审计资源配Z情况确定具体审计项目时间安排
第十条 年度审计计划应包括列基容:
()年度审计工作目标
(二)具体审计项目实施时间
(三)审计项目需审计资源
(四)续审计安排
第十条 部审计机构编制年度审计计划前应重点调查解列情况评价具体审计项目风险:
()组织战略目标年度目标业务活动重点(二)相关业务活动重影响法律法规政策计划合
(三)相关部控制效性风险理水
(四)相关业务活动复杂性期变化
(五)相关员力岗位期变动
(六)项目关重情况
第十二条 部审计机构负责应根具体审计项目性质复杂程度时间求合理安排审计资源
第四章 项目审计方案
第十三条 部审计机构应根年度审计计划确定审计项目时间安排选派部审计员开展审计工作
第十四条 审计项目负责应根审计单位列情况编制项目审计方案:
()业务活动概况
(二)部控制风险理体系设计运行情况
(三)财务会计资料
(四)重合协议会议记录
(五)次审计结建议续审计情况
(六)次外部审计审计意见
(七)项目审计方案关重情况
第十五条 项目审计方案应包括列基容:
()审计单位项目名称
(二)审计目标范围
(三)审计容重点
(四)审计程序方法
(五)审计组成员组成分工
(六)审计起止日期
(七)专家外部审计工作结果利
(八)关容
第五章 附
第十六条 准中国部审计协会发布负责解释
第十七条 准xx年1月1日起施行
第2102号部审计具体准——审计通知书
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