公安机关内部审计风险剖析及对策研究


    公安机关部审计风险剖析策研究
    摘 : 文针公安审风险表里浅入深系统阐明公安审风险特殊性审风险素组成素间联系

            结合作者实际工作历详细深刻剖析公安审风险形成原相应采取积极策措施规避公安审风险

            目希通公安审风险系统探讨改进公安审工作提高公安审工作效率质量

             关键词 固风险 控制风险 检查风险 规避风险 Abstract This article specifically and deeply analyses the cause of formation of internal audit in PSB and tells us what kind of countermeasure we should take to avoid the risks of it The main purpose of this article is to improve the internal audit work and promote its efficiency and quality in PSB through probing into the risk system of internal audit in PSB Keyword: Existing risk Risk Control Risk mornitoring Risk—free
    文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

    《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
    该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

    下载文档到电脑,查找使用更方便

    文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

    需要 2 积分 [ 获取积分 ]

    下载文档

    相关文档

    事业单位内部审计风险防范对策探讨

    随着市场经济的深化发展,事业单位运营模式也越来越趋于市场化,因此,事业单位面临的风险随之增加,其内部审计工作难度增加。为了降低事业单位运营管理中的风险,需要从内部审计入手加大力度完善审计制度、优...

    3年前   
    540    0

    试述行政事业单位内部审计风险及质量研究

    试述行政事业单位内部审计风险及质量研究摘要:行政事业单位在社会经济发展中发挥着非常重要的行政管理职能,可以为社会新格局的构筑提供良好支撑。从履行社会管理以及执法监督职责的角度,行政事业单位应该...

    2年前   
    517    0

    《内部控制审计研究》

    本科生毕业设计(论文)封面( 2017 届)论文(设计)题目 作 者 ...

    3年前   
    823    0

    信息系统环境下审计风险的特征与控制对策研究

    1.1研究背景、目的及意义1.1.1研究背景从审计成长的角度看,审计风险是审计成长到一个阶段的物品,但是审计风险并不是突然就有的,他与每一个事物的经济前提相联系的。所以也是很重要的一个环节。由于...

    3年前   
    667    0

    论审计风险与内部控制

     题 目 论审计风险与内部控制 目 录摘 要 ……………………………………………………………………………1目 ...

    4个月前   
    118    0

    009-内部控制与审计风险

       独立审计具体准则第9号——内部控制与审计风险   第一章 总则     第一条 为了规范注册会计师在会计报表审计中研究与评价被审计单位的内部控制,评估审计风险,提高审计效...

    8年前   
    14014    0

    「开题报告」商业银行内部审计的研究

    开题报告商业银行内部审计的研究一、立论依据1.研究意义、预期目标研究意义:商业银行是以经营工商存款、放款为主要业务,并以获取利润为目的的货币经营企业。随着我国金融改革的稳步推进,银行业金融机构...

    3年前   
    706    0

    工程建设项目风险与对策研究

    工程建设项目风险与对策研究一项工程项目的建设,通常是投资大,建设周期长,一般来说,短的有一年,长的近十年,甚至更长的时间。投资者出自其本能的愿望,都希望项目建成后能达到满意的预期效果是可以理解...

    10年前   
    652    0

    内部审计

    离任审计与经理离、接任工作交接管理办法 第一条 为规范集团各公司总经理(负责人)的离任审计工作,协助完成接、离任工作交接,特制定本办法。 第二条 根据集团人事管理制度以及财...

    11年前   
    16665    0

    内部控制与内部审计

     测验名称: exercise 测验说明: 1、 单项选择题 现代意义上的内部控制产生于〔 〕。 (A) 18世纪初 (B) 19世纪初 √ (C) 20世...

    2年前   
    468    0

    《内部审计与内部控制》

    内部审计与内部控制一、 什么是内部审计1、 概念u 《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为。目的是促进加...

    3年前   
    1004    0

    论审计风险论审计风险

    论审计风险 【摘要】随着社会主义市场经济的不断发展,人们对审计的期望越来越高,审计职业的责任也越来越重。鉴于社会经济所存在的可变性和复杂性,对审计工作增加了难度,同时也产生了一些难以避免...

    5年前   
    1245    0

    审计准则高校内部审计

    为了标准高校内部审计的内容、程序与方法,根据内部审计根本准那么与具体准那么制定本指南。

    2年前   
    682    0

    内部审计职责说明

    内部审计职责说明1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划;2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨...

    2年前   
    607    0

    内部审计汇报

    **东电厂筹备处内部审计汇报 按照分公司审计的通知,筹备处立即布置任务,明确职责分工,要求有关人员本着实事求是的态度认真准备资料,以利顺利开展审计工作。 ****东电厂筹备基本概况: 2...

    12年前   
    12004    0

    企业内部审计存在的风险及预防措施

    随着我国市场经济的快速发展及审计环境的变化,企业对内部审计的需求也不断增加,内部审计风险对企业的发展也会产生很大的影响。本文主要对当前企业内部审计风险进行分析,探讨导致企业内部审计风险的相关因素...

    4年前   
    1359    0

    试论内部审计风险的形成与控制—经济工作

     试论内部审计风险的形成与控制—经济工作 [摘要] 随着我国市场经济的发展和审计环境的变化,审计风险已成为单位内部审计一个无法回避的问题,内部审计人员在审计工作中将面临更多、更大的审计风险。我...

    12年前   
    581    0

    2021年行政事业单位内部审计问题及对策

    2021年行政事业单位内部审计问题及对策随着国家和社会监督体系的日益完善,内部审计作为一项重要的监督手段,在对行政单位内部的财务信息综合评价、规避财务风险、提高组织自身经济价值等方面发挥着越来...

    1年前   
    404    0

    浅析我国国有企业内部审计存在的问题及对策

    目录目录 I摘要 IIAbstract III引言 11.国有企业内部审计的含义和作用 21.1国有企业内部审计的含义和内容 21.2国有企业内部审计的作用 22.国有企业内部审计存在的问题 ...

    5个月前   
    144    0

    行政事业单位内部审计存在的问题及对策汇编

    行政事业单位内部审计存在的问题及对策 当前,内审机构在履行审计监督职能上发挥了重要作用,内审覆盖面广,审减金额显著,审计建议合理,促进了增收节支,内部审计成效明显,监督作用发挥较好,职能地位...

    5年前   
    1517    0

    文档贡献者

    安***1

    贡献于2012-03-15

    下载需要 2 积分 [ 获取积分 ]
    下载文档