办公用品采购管理规定范文3篇


    办公品采购理规定范文3篇

    1加强公司办公品理节约成提高效率规范流程明确责倡导健康优质绿色环保勤俭节约现代办公方式特制定制度
    2制度指办公品系指公司日常办公需耐物品消耗品包括:文具纸薄办公室动化耗材食堂宿舍等生活品劳保品卫生清洁品等
    二权责
    1办公品行政部办公室(简称行政办)集中理实行统采购统发放统回收处理
    2行政专员具体负责办公品采购日常理
    3行政部理负责办公品采购流程价格供应商等情况进行严格审核直接负责宗办公品洽谈采购
    4财务负责办公品采购价格审计定期审核办公品台账
    5总理行政部办公品采购理实施严格监督发现问题应时纠偏
    三申购
    1部门根部门办公品需求周工作日提报周办公品领计划部门负责审签报行政专员
    2行政专员部门办公品领计划时查库存确缺项应时编制办公品购置计划询价价确定合适供应商
    3填写办公品申购表报行政部理总理审批实施采购
    4次性购买金额预计超___元行政办必须安排两起外出采购
    5宗办公品行政部理负责询价议价选择合格供货商签订购销合行政专员程中实施配合
    四核销
    1采购物资时行政专员必须供应商索取正规发票物品清单供应商未开具正式物品清单行政专员须实际购买物品规格型号单价数量等行编制采购物资清单作报销证
    2物资采购完毕须___工作日填写费报销单行政部理总理审核实际支出报销费财务部门须报销证予严格审核符合申购流程报销证全者应予拒销
    五领发放
    1员工领办公品需填写办公品领单行政专员办公品领单发放办公品
    2办公品领取发现适未完部分行政专员统调换回收
    4员工离职时须根关规定行政专员交接办公品
    六登记理
    1行政专员须建立登记办公品台账做办公品购置发放库存理
    2财务部须会行政专员定期定期盘点查台账实物保证账实相符
    3办公品存放程中应避免受潮虫蛀损坏丢失保证办公品功性
    4行政专员须根办公品消耗领情况确定保持合理库存种类数量减少资金占保证正常

    1制度行政部制订负责解释
    2未事宜行政部行发文通知
    办公品采购理规定范文(二)
    第章 总
    第条 加强行政行政采购活动理监督合理申购领节约办
    公费特制定理办法
    第二条 理办法适公司部门
    第二章 理细
    第三条 口理部门:采购公司行政事部审批权限实行需采购制度公司行政事部负责公司理部门采购财务资产部分进行核算实施监督
    第四条 请购程序:
    ()日常办公品请购:行政部月初根部门库存状况分编制请购单直接财务资产部审核批准实施采购
    (二)特殊办公品请购:需日常办公品目录外办公品进行采购部门月初报送请购单(突发请购特殊处理需提前___天申请予定采购时间)
    (三)开展单项目:招标会议型活动力资源培训等请购数量较时单项预算中办公品预算作出单独说明外请购领时须单独填制请购单办理领手续
    (四)日常办公品外请购单报送流程: 子公司报送流程:公司部门第负责公司财返行政部
    (五)请购单报送时间:部门月第工作日报送行政部行政部汇总报送财务部财务部审核天报送常务副总理返集团行政部(遇节假日延)集团行政部负责复核确认三工作日采购位
    (六)请购单需注明品名单价数量金额等容意涂改
    第五条 部理:
    ()办公品领时间全天部门公司员工根月申请实际
    工作需行政部领办公品
    (二)员工办公品必须爱护厉行节约杜绝浪费禁止贪污降低消耗费办公室品办公移作私
    (三)行政部负责办公品理做办公品齐全量足质优库存合理开支适品保规范
    (四)办公室品理定做干净清洁注意安全防火防盗严格规章制度办事
    第六条 收发理:
    ()验收:
    采购员请购单求进行采购应采购物品采购关发票效票协请购单交予办公品理员进行核办理入库手续办公品理员应核采购物品数量质量(否符合请购求)填写入库单(入库单采取订式式三联连续编号)入库单应详细填写品名单价数量金额三联单联存根联联采购员联记账联)
    入库单均应验收采购员两签字办理入库存根联外二联均交予采购员作费报销原始证附件 办公品采购均需办理入库手续
         (二)领:
    办公品领均须办理领手续领时均需行政领登记签
    行政领登记需领日期品名单位数量单价金额部门负责签字领签字等容
    领领日常办公品附件2办公品领规定办理特殊办公品领遵循谁请购谁领原
    文印室公耗材领文员办理领手续行政部门负责签核 部门负责领真实性合理性负责行政文员领真实性合规性(否超出领标准)实施监督存质疑领拒绝级领导报告
    部门办公品领费统计领登记容
         (三)采购支报销:
    采购员支实行备金制采购回时办理入库财务报销特殊情况酌情行支
    办理入库手续采购员应采购发票效票连入库单(记账联)请购单交予财务费会计审核针采购未完请购单费会计审核时根入库单情况请购单作已报销标志请购单退回采购员
    财务核算监督:费会计审核采购报销证时编制记账证时应入库单抽出单独留存已入库采购物品均先计入材料物资科目月材料物资增加额应等月入库单金额合计费会计根文员报送办公品领汇总表月入库领进行核必时期末库存进行监盘核误费会计根部门费统计表填制月部门办公品领分摊证:营业费—办公费营销中心贷:材料物资部门费统计根部门品种领数量___计划价格(固定)进行核算财务材料物资实际成入账应定期(季度)期末库存___计划价格计算结果材料物资余额较价差视消耗转费 第七条 行政台账理:
    ()建立子公司库存明细表
    (二)入库分开入库单子公司区子公司入库单 (三)报销分开公文印资料法分开外
    (四)针员工领非消耗品重复物品应建立台账员工离职时应办理退手续(作负数领单)品种部门领回重计部门费该部门部已调剂部门负责应确认已收回
    (五)办公品理文员应月终作统计核算(核算期间月___日___日)次月___日前公司完成办公品领汇总表办公品库存明细表办公品领汇总表交公司行政部送属部门负责相关费签收确认签收汇总表___日前交公司财务部公司总理份备档办公品库存明细表直接交公司财务部两份总表报送财务部
    第三章 附
    第八条 理办法解释权集团行政部
    办公品采购理规定范文(三)
    规范局机关办公品采购保发放审批工作根政府采购关规定特制定制度
    制度指办公品包括办公动化设备仪器设备办公家具办公耗材卫生洁具办公文具接品等
    二局办公室机关办公品采购保发放工作承办单位具体办公室确定专负责实行采购员保发放员分离制度采购员购进品交保员验收误签字保
    三采购保发放办公品应坚持工作需勤俭节约店询价购前审批公开透明记录完整定期审核原
    四办公品采购审批程序:需办公品单位办公室提出书面购物申请办公室根工作需时制定采购计划程序办理:
    ()次性开支___元办公室意指定___办理
    (二)次性开支500—___元办公室提出意见报分领导意指定___办理
    (三)次性开支5000—___元办公室提出意见报分领导审核领导审批指定___办理
    (四)次性开支___元办公室提出意见关领导审核提交领导会议集体研究决定
    (五)办公动化设备办公家具等宗物品属政府控购物品采购政府采购关程序办理
    五办公品保发放程序进行:
    ()保员核购物清单购回物品登记保证质量方便取原分类存放
    (二)领单领物品领单须办公室审批签字意
    (三)保员办公室审批签字意领单发放物品领单留存备查做详细记录领员签字认
    (四)保员定期库存物品进行盘点时掌握库存物品数量质量需求情况汇报时编制采购计划规定采购保障供
    六分领导时组织办公室保发放工作进行检查征求单位意见建议增强责意识服务意识改进办公品保发放工作
    七固定资产理
    ()购置固定资产办公品单价___元年限年时填写固定资产入账单转财务股登记入账
    (1)财务股采购办公固定资产进行登记谁谁保谁丢失谁负责原明确相应责固定资产工作关系进行移交需移交清单送份财务股备案办理责变更登记
    (2)责负责固定资产必须正确精心爱护保证固定资产完整性准办公固定资产办私事未许固定资产外单位非机关工作员固定资产出应出具条明确期限批准签字意方出期责应资产完整性进行检查
    (3)正操作失意损坏固定资产造成损坏责失应予赔偿损失承担全部责意损坏应责令写出书面检查予严厉批评出固定资产造成损坏负责赔偿
    (4)保善造成固定资产丢失责应予赔偿承担全部责固定资产出造成丢失批准赔偿
    (5)妥善保固定资产发生盗责应写出情况说明单位研究处理
    (二)固定资产报废规定出现列情况责申请报废:(1)固定资产已设计寿命确实(2)固定资产出现障法修复(3)设备技术水落相关配套设施配套造成事实(4)设备成高超出该设备身价值固定资产报废办公室财务科报请局领导班子会议研究处置
    八办公品采购程中违纪违法行纪法予追究账物符记录混乱服务位保员予批评教育情节严重规定予纪律处分
    九制度发日起执行
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    贡献于2022-07-13

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