(审计机关名称)
采购付款业务循环部控制符合性测试工作底稿
汇总工作底稿
审计期间____
项目名称:
项目执行单位:
序号
测试程记录
工作底稿索引号
测试结
审计员: 审计日期: 复核员: 复核日期:
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档
表3-22 索引号: (审计机关名称) 项目工程建设业务循环内部控制符合性测试工作底稿 ――汇总工作底稿 审计期间__...
表3-31 索引号: (审计机关名称) 项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿 ――汇总工作底稿 审计期间_...
请 购 、验 收 付 款 流 程类别请 购 单 位仓 储 组采 购 单 位上 级 单 位会 计 室说 明 请购 1请购请购验收单2填请购资料请购验收单4询价并统一编号请购验...
为了规范**天翼新商务酒店有限公司(以下简称“公司“)物资采购、报销行为,加强物资采购的管理,明确采购各环节经办人员的职责,提高工作效率,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及财政部发...
采购付款管理制度1. 总 则2. 采购审核与批准3. 付款结算控制4. 账务处理5. 付账控制中的现金使用6. 预付账款的管理7. 应付账款管理制度8. 采购预算的管理9. 采购中的退货管理 ...
黑龙江省完达山股份有限公司 采购与付款内部控制制度 第一节 总 则 第一条 为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司(以下简称本公司 或公司)物资采购与付款环节的内部控制,堵塞...
要求对方付款信函 Dear Sirs, We have pleasure in advising you that your order of March 6 has been shi...