16应付款-5其他应付款审计程序表


    表4-65 索引号:
    (审计机关名称)
    应付款审计程序表
    审计期间
    项目名称:
    项目执行单位:
    审 计 程 序
    执行情况说明
    工作底稿
    索引号
      1.取编制应付款明细表检查:
      (1)年初余额否年度财务报表相关审计工作底稿记录致
      (2)年末余额否财务报表总分类账明细账数额致
      (3)记录述核中发现差异结合具体明细项目审查差异进行调查分析
      (4)进行账龄分析长期挂账项目应查明原作步审计重点
      2.述明细表中选择重项目检查存性
      (1)发询证函
      (2)根回函情况填制询证函统计表
      (3)回函金额符项目查明原作出记录予调整
      (4)未回函者次函证回函查阅关合协定判断债务真实性
      3.方余额项目应查明原必时作重分类调整
      4.明细账中抽取定项目取关记账证原始证执行审计步骤:
      (1)审阅摘栏金额栏检查应付款业务否合法
      (2)记账证附原始证进行核检查容数量单价金额否致
      5.检查应付账款否已财务报表财务报表说明中进行恰分类充分揭示



    审计员: 审计日期: 复核员: 复核日期:

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    文档贡献者

    v***y

    贡献于2012-03-14

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