第篇:2014 部审核末次会议发言稿(审组长)v
审总结会议发言稿
审组长
首先感谢审核方部门员陪员审核组工作积极配合次审核够计划安排期进行利完成
.次审核目范围方法
1 审目:确认公司质量环境职业健康安全理体系审核符合性迎接第三方审核
2 审核:iso9001iso14001ohsas18001标准体系文件客户求(包括合求书面口头求等)
3 审核范围:次审核包括公司体系包含部门条款
4 审核方法:
审核部门岗位员交谈
观察审核部门岗位员作业程
阅相关文件资料记录
已完成质量环境职业健康安全活动验证
次审核通公司质量环境职业健康安全理体系涉员活动产品设备等方面抽样调查结果iso9001iso14001ohsas18001符合性保证产品满足规定求力进行证实
二.审核情况总结
1 次审符合项
2天审核程中发现绝数样符合规定求时发
现符合处 次审发现9符合项详见符合项分布表
2 宣读符合报告(见附件) 3 审核结
发现符合较部门说明部门工作存问题符合项较少特没符合项部门说明部门项工作已做仅说明抽取样中发现符合项较少者没符合项部门理体系审核中承担职较部门理体系中承担职较少希次审核中发现符合项成公司进步改进完善该体系契机追究某部门员
三.审核方理工作成绩
次审理体系程序文件改版第次审半年部门工作总结审情况部门严格体系文件执行合理需
改进方积极提出建议意见力部更新出差审批流程
市场保障部更新项目立项流程等正家懈努力积极参确保公司项理工作持续效断完善
四. 求
1 符合项求8月15日前整改完毕审核组次验证 2 然审结果体系运行状况基良许持续改进方技术文档理环境职业健康安全意识提高执行员文件理解够需加强学等赖家努力
感谢位事配合希家进步谢谢
第二篇:2014年审末次会议纪
湖北亿立铜业限责公司
2014年度审末次会议会议纪
2014年06月09日09301030公司四楼会议室举行公司2014年度审末次会议次会议审核组长(理代表)文总持公司领导全体中层干部参加次会议会议集中体现窥细微着力整改理创新持续改进iso质量理体系迈新台阶先进理理念文总汪总会议做重指示
理代表总审末次会议发言
次审通10部门现场审核稽核出31异常点暴露公司质量理体系运行情况正常然相关部门基够标准体系文件求进行质量理活动级员质量意识服务意识参差齐产品实现阶段监视测量理定差距时存突出问题文件控制程序没效执行生产服务提供阶段均存程度欠缺合评审没全面进行项工作检查踪验证位
1关文件理工作
次审突出显示出整体标准规范重视现状标准规范开展工作开展工作法律法规标准规范相关单位协作单位签订种协议合制定种规章制度属文件范畴行政部作文件控制程序部门应指导建立公司效文件清单指导部门业务性质建立部门效文件清单时特关注种外文件(法律法规标准规范合等)变化情况行政部统筹职部门分业务分做外文件追踪更新工作保证相关单位开展工作首先正确作出正确工作时希部门充分认识文件理重性文件理作项基础性理工作直接反映着单位理水高低进会影响单位工作质量效果更会影响公司外部形象种认识开展文件理工作
2 关记录控制工作
记录做iso9000标准求客观实记录程中相关数信息证明工作程生产程符合性说记录证时工作断改进量数进行分析 便找出足发现改进机会数分析基础种原始记录记录控制工作部直存着定误区认仅仅记录已没实际意义记录记录记录整理缺乏系统性完整性程正工作盲区造成档案室难找记录资料作记录控制程序部门建议行政部新进员认真学标准做真正理解然记录控制工作提出原性求会关职部门相关业务工作记录求进行分析帮助职部门建立分业务工作记录求:某项工作应该记录记录应该谁做什时候做项工作完成项工作中产生记录应该什序档应该做分析应该整理档等
3生产服务提供控制
生产服务提供制公司职部门程度欠缺环节关产品品质求实现关键程生产部设备部设备维护保养工作加强品质部产品鉴定员力评估欠缺物质部产品贮存搬运控制足销售部提供
客户综合服务完整性等等铜箔生产部漆包线生产部均存理欠缺完善势必会造成客户产品满意针理范围完善公司部门应严格体系求结合公司实际情况进行整改完善确保产品实现环节测量控制
4计量器具理
目前单位计量器具理方面存着规范校准问题改善加强更重点计量器具维护保养计量器具关测量数针数作出处理动作实际计量工具时没严格方法操作保证合适环境中存放终导致计量器具程度损坏进续工作造成极隐患时缩减寿命造成公司财物浪费
5合评审工作
合评审工作没做者没彻底做续生产极威胁没相关职部门参合完整性合理性行性进行评审合理工作失效危险现问题点刚刚导入新客户品质求铜箔客户漆包线客户存未进行未彻底进行前期品质求评估书面技术资料双方确认续品质水握包装方式控制造成确定性建议销售部重视品质部控生产
部配合合评审工作开展公司全体定提高认识工作利什差距提出改变工作中验义
6检查更踪验证
项工作侧面公司体系运行质量进行会审检查检查应职部门职责然体系里规定品质部负监督检查责业务工作检查基少突出公司相关部门沟通够信息灵责心强监督检查项工作职部门落实检查更踪验证工作真正做彻底落实采购部突出体现连续两次审查存关供应商理缺陷缺少监督检查例证行政部兼文中心员流失导致文件理工作停滞中断建议公司助行政手段快全力恢复文中心全面工作合格案件合格问题点改善品质部加理力度牵头组织相关部门进行品质检讨切实品质问题改善改善位
7质量目标质量方针
质量目标方针公司高理者正式发布质量关公司总意图方标志公司质量方面奉行宗旨阐明公司质量工作进程中总求制定质
量方针基础公司部门应围绕着质量方针预期求确定具体质量目标实质较单位部门质量目标理解够目标未进行测量分析干脆连目标没制定质量方针决句空洞物口号应该实实容质量目标必须质量方针持续开展质量改进承诺协调致方面必须注意确定质量目标值切实行指标先进具挑战性质量目标更激发层次作出努力工作热情部门正确途径建立质量方针质量目标公司部说层次质量目标实现持续改进减少质量损失降低质量成效高效实现产品程质量取良济效果会产生积极影响建议行政部加力度采取渠道方式公司质量方针目标进行宣传部门应确实公司理念融汇日常工作中家领会深层涵义停留表面复述
会议总次会议做总结指示通次审暴露iso9000认识局限性工作思路存模糊区理够明确工作中理目理意图清楚部门iso9000标准重新学提高认识踏踏实实做体系规定求工作规范指导生产保证工作质量针提出7项问题理部门相互交流加强理解提高认识正确面问题怕问题问题改坚持执行持续改进工作日臻完善
第三篇:审末次会议纪
审末次会议纪
会议时间:2014年9月16日(星期五)
二会议点:昌
三会议持:李瑞红
四会议出席:李瑞红贾翔宇彭德兴张亚楠谢淑琴徐冰詹万里
王晓玲王春晖
五会议容:
1 整改关闭审符合项
9月19日(周)体系组发布符合项清单部门负责部门针部门存符合项进行整改9月23日1200前部门负责提交纠正预防措施发体系组10月1日前部门存符合项全部关闭结案体系组踪验证
2公司理目标指标分解
9月30日1200前部门负责提供2014年q42014年q12014年q22014年q3目标指标理方案览表提供目标指标达成情况数分析报告
2014年q42014年q12014年q2需分解目标指标:
1顾客满意度≧95
2交货时率≧99
3 产品批次合格率≧98
4 员工体检覆盖率100
5办公废纸回收≧95
6消防知识培训率100 7杜绝火灾触电事发生事发生零
原理体系目标指标分解安排:设计部贾翔宇负责采购部王春晖负责客服部张亚楠负责力资源部刘京负责质量部李瑞红负责财务部刘桂东负责
2014年q3需分解目标指标(目标变动部门负责负责分解): 1顾客满意度≥95
2交货时率≥99
3 产品批次合格率≥98
4固体废弃物分类处理率100%
5办公纸双面执行率100
6 员工体检年1次
7消防演年次
8火灾触电等重事发生零
3理评审
9月21日(周三)体系组发布理评审会议需求(理评审输入容)部门负责9月28日12:00前部门负责理评审输入容报体系组整理国庆节安排理评审会议
4文件更新发布
(1)理手册程序文件更新发布
理手册体系组进行更新9月27日发布完毕
9月19日体系组部门控程序文件相关记录表单(现文件)发部门负责部门负责组织相关部门员程序文件记录表单进行更新评审9月26日15:00前部门定版程序文件(电子版)报体系组备案重新发布
(2)三级文件记录表单更新发布(涉生产部品质部工艺工程部pmc部客服部)
9月19日体系组现生产部品质部工艺工程部pmc部客服部三级文件记录表单发部门负责部门负责组织更新审核确保文件实际操作致10月10日统定版三级文件记录表单(份电子文件份纸质文件)部门三级文件清单(包括记录清单)报体系组备案发布
注意:(1)三级文件编制批准需签名允许填写编写审核批准日期
(2)三级文件均文件编制部门行印部门负责批准纸板文件定版电子文件报体系组备案发布
(3)三级文件备案时必须提供相关记录表单记录表单完善缺失文件体系组予备案发布
5环境素危险源辨识
9月20日18时前区域负责环境素危险源辨识清单发体系组整理会行政部评价出重环境素重危险源
第四篇:末次会议发言稿
末次会议发言稿 尊敬审核组长审核组位专家志:
iso14001标准求天里召开次监督审核末次会议天专家分成12审核组县(市区)廊坊开发区市政府关部门进行现场审核()
高度敬业精神高素质专业水市体系运行情况进行认真细致审核做出客观公正评价专家意见建议极鼓励鞭策工作指明努力方代表市政府国家环保部环境认证中心位专家年市力支持表示衷心感谢
面针专家组提出意见建议结合工作讲三点意见:
高度重视工作中存问题加力度认真加整改
刚审核组长宣读审核意见市环境理体系运行情况进行客观公正评价肯定工作中成绩指出工作中存问题足次审核市环境理体系运行保持效果次检阅应该清醒认识工作中许问题iso14001标准求存着定差距部分区部门工作中出现两张皮现象存着精细问题环境理体系科学理系统实际工作脱节惯惰性模式没效改进规范二县级基础设施建设进度缓慢部分区建设质量够高三审员队伍稳定严重影响体系效运行保持
次监督审核市环境理工作次具体指导针天专家组开出符合观察项市政府达督办卡督办相关区部门出现符合观察项区部门采取相关督办措施确保督办位督办底时相关区部门整改情况报市政府督察室市政府督察室市推进办组成联合工作组深入出现问题区部门现场验证整改效果确保符合观察项整改位基础市政府编写整改报告正式报国家环保部环境认证中心
针问题相关区部门定高度重视认真分析原分门类彻底整改整改位区部门市政府追究领导责整改情况年终考核直接挂钩
二创新思维真抓实干确保市环境保护工作更层楼
继续确保环境理体系断完善效保持全市环保工作项长期重容全市体系运行作规范行政行提高环境保护建设水效载体切实抓紧抓环境理体系运行保持应做方面工作
做iso14001环境理体系运行保持工作重点解决体系运行实际工作脱节问题加培训检查力度
二通环境理体系效运行着力推动污水处理厂垃圾处理场等环境基础设施重点治污工程建设力度确保实现污染物总量控制目标进步完善市区污水网工程建
设加龙河污染治理力度力争廊坊市区早日形成污水中走清水渠中流两岸绿成荫条风景线生态景观
三国家环保模范城市创建指标全部纳入iso14001环境理体系目标指标中通环境理体系效运行巩固提高国家环保模范城市创建成果体系运行创建工作机融合互促进确保利通2014年国家环保部市环保模范城市复查
三做环境台全面推动谐廊坊建设
年时间里通全市努力市环境保护工作形成领导重视部门协调联动社会阶层积极参良性互动局面全市环境保护建设水断提高持续发展力断增强
年廊坊市iso14001认证国家环保模范城市创建工作国家环保部环境认证中心专家力支持帮助代表市政府位领导专家次表示衷心感谢希家关心支持工作帮助廊坊市更加充满活力更加美
谢谢家
第五篇:iso审工作末次会议
会议记录
iso审工作末次会议
时间:2014年9月1日午16:10—16:50
点:公司会议室
会员: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
题:iso审工作总结
持:xxx
记录:xxx
会议容:
9月1日午1610公司会议室举行公司2014年度审末次会议次会议xxx厂长持xxx部门审员20参加会议
首先全体会者签xxx代表审核组感谢部门审核程中配合
然四审核组次审核关情况全体会者报告xxx厂长介绍供销部品保部审核情况指出供销部顾客满意产品关程评审程测量监视确认等方面相年定程度改进然部分报表需加整理品保部量具外校工作标签效期前送检集团实验室已通认证公司送校验量具少请实验室提供通认证证书品保部报表提供缺乏数统计分析块需整改
xxx:生产部车间情况家解说工装台帐块期设备变动较审核中发现部分设备需重新登记查验希工装加派手项工作做
xxx:质量理体系已运作年公司总理理者代表质量质量理体系工作验相关文件齐全做较审
会议记录
涉检查容没问题行政部审核培训块员鉴定新员工培训块合2014年度部门运营目标然公司培训力量培训预算限制行政部培训容深入建议部门加强培训工作支持力度
xxx:次审核锻压车间机加车间组装车间审核情况没太问题锻压车间作业指导书已悬挂锻压产生油烟较加墙面清洁够导致锻压作业指导书模糊清次建议锻压车间保证面整洁时加强墙面设备表面污清洁力度机加现场产品图纸相符建议加强图纸理工作完工产品图纸取保存组装车间现场装零部件塑料箱颜色致周转塑料箱颜色统
xxx:次审核发现3合格项均般合格求机加车间生产部品保部iso质量体系求认真进行整改制定预防措施防止合格次发生
xxx发言:通次审发现部门质量体系运行实践已基达预期期结果公司质量理体系审核范围基符合审核准效实施时暴露出问题部门需加强职责落实部门间协调沟通需加强求审核组提出问题建议部门规定时间抓紧整改位提高认识规范指导生产保证生产质量
异议 厂长宣布理评审会议时间次会议结束
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